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增值稅不申報不比對怎麽辦?

窗口匹配失敗。如何處理增值稅未申報或不匹配的問題?

(壹)壹般納稅人

問題原因:復印報稅單的順序不正確。

解決方法:需要先在開票軟件中進行申報匯總,然後財務部門進行網上申報,申報成功後再進行回寫。

(二)問題原因:在國家稅務總局的要求下,小規模納稅人正式開始壹窗比對,當月是否申報取決於企業是月報還是季報。

解決方案:

1)企業確定屬於月報還是季報企業。

2)月報企業:用戶每月清卡/回寫前需要進行申報,可按照壹般納稅人申報操作流程進行(先在開票軟件中申報匯總,再進行網上財務申報,申報成功後回寫)。

3)季度申報企業:按季度申報,其他月份進入系統會自動清卡(建議每月6月1-15檢查賬單截止日期是否自動跳轉到次月,如果沒有請及時聯系服務單位)。

註:小規模納稅人不確定是按月還是按季度。請咨詢當地稅務局。

(三)個體工商戶(固定固定用戶)

問題原因:固定期限用戶需要等稅務局每個月批量申報後才能清卡。

解決方法:錯開月初的抄報高峰期,盡量在每月7號以後清卡。

窗口匹配失敗。未申報或不匹配增值稅的解決方案。

解釋:票,表,比較

票證=稅控設備開票金額

表格=增值稅申報表

比對=稅控面板報完匯總後,會計進行電子申報,系統自動比對票單。只有比對通過後才能清卡。

說明:月報和季報

月報的使用者:壹般納稅人和小規模自開票納稅人,每個月都要申報,才能清卡。

季度用戶:被批準為季度報告的個體戶和小型企業需要在6月、4月、7月和6月申報增值稅表格。

正確的操作流程如下:

第壹步:登錄計費系統——進入網報文案——點擊報表匯總。

第二步,會計以電子方式申報增值稅。

第三步:登錄計費系統——輸入網上報紙文案——點擊反向書寫。

註意:

月用戶:每次都按照以上流程。

季度用戶:每年4月、7月、10、10按照上述流程。其他月份可以直接匯報總結,然後回信。

解決方案:

1.如果妳提前去申報,可以作廢申報表重新申報,不用交稅,也會進行比對,可以回寫卡。

2、去辦稅大廳清卡(提示:有些地方還可以聯系稅控服務人員,把稅號給他,讓他在稅務局跟妳比對,然後就可以清卡了!當然,部分工作人員操作不便,敬請諒解。)窗口比較失敗。增值稅不申報,不對比。處理問題。