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工程裝飾內部賬戶如何設置科目和分錄?施工人員都是自己單位招的,沒有分包單位,所以我們需要內部賬戶的實用會計分錄!急迫的...

以下是妳1 2 3問題的答案。4,5,6在底部

1采購材料,

借用原材料

借出銀行存款或應付賬款

2.收藏的時候,

借款工程施工-合同費用-材料安裝

借用原材料。

3.當項目正在建設中時,它就是全部

借:工程建設-合同成本

貸:原材料等相關科目。

工程結算:壹般來說,根據合同或發票入賬時,

借:銀行存款/應收賬款

貸款:工程結算。

項目完工時結轉收入成本,同時計算項目建設毛利。條目:

借方:主營業務成本

工程建設-合同毛利

貸款:主營業務收入

同時,結算項目,分錄:

借:項目結算

貸款:工程建設-合同毛利

工程建設-合同成本。

結轉後,工程建設和工程結算之間不應有余額。如有余額,期末將余額計入存貨。

應計工資:

如果是施工人員的工資,計提時,分錄為:

借:工程建設-合同成本-間接成本-工資。

貸款:應付款-應計工資單

如果是管理人員的工資,則應計分錄為:

借:管理費

貸款:應付職工工資

管理費,使用時錄入:

借入管理費

借銀行存款。

4.支付噴繪廣告費,500元。這個費用還分各個項目嗎?這對於多個項目來說是實用的。

借:銷售費用-廣告費500。

貸:銀行存款/庫存現金500

5.單位購買辦公用品100元。

借:管理費-辦公用品100

貸:庫存現金100

6.因業務需要,公司租用辦公室,每月3000元。

借:管理費-租賃費3000元。

貸:銀行存款/庫存現金3000元。

如果是壹年、半年或者壹個季度壹次交,就要做好待攤費用。

7.公司支付設計師等人員工資13000。

借方:管理費-工資13000。

貸:銀行存款/庫存現金13000。

如果上月已經計提,則需要支付員工的應付工資。