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對賬不平怎麽辦啊?

1、手工在總賬系統填制過涉及固定資產科目的會計憑證,在固定資產模塊裏面並沒有發生這項業務,或者說總賬系統存在不是從固定資產模塊傳遞過去的憑證。

2、固定資產裏面發生了業務,但是憑證沒有傳遞至總賬模塊,可能是由於業務需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除。

3、總賬和固定資產期初對賬不平,導致後續業務對賬不平。

4、固定資產傳遞至總賬模塊的憑證,在總賬模塊沒有記賬。

擴展資料:

註意事項:

1、如果顯示賬務原值和累計折舊都是零或者差別非常大,應檢查固定資產-選項的與賬務系統接口頁簽,對賬科目是否是固定資產、累計折舊科目。

2、如果是賬務的原值比較少,應去查看固定資產模塊的業務是否都生成了憑證,在批量制單下查看壹下是否還有需要制單的業務。?

3、如果不存在以上問題,那麽再查看壹下,固定資產生成的憑證是否總賬中審核記賬,如果沒有,對這些憑證審核記賬,然後進行對賬操作。

4、如果只是累計折舊核對不上,可能是折舊憑證是在總賬中做的,或者是在固定資產批量制單下生成折舊憑證時,修改了折舊額等,這時可以打印出折舊清單,將清單上的本月折舊額與總賬中累計折舊的本月貸方發生進行核對。

5、如果問題依舊沒有解決,只能輸出固定資產中部門、類別明細賬,然後與總賬中的關於固定資產、累計折舊科目的明細賬進行核對,去檢查問題到底出在哪裏。

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