當前位置:商標查詢大全網 - 會計培訓 - 關於財務部門小金庫個人自查報告範文3篇

關於財務部門小金庫個人自查報告範文3篇

關於財務部門小金庫個人 自查報告 範文3篇

 時光飛逝,如梭之日,辛苦的工作已經告壹段落了,回想這段時間以來的工作詳情,有收獲也有不足,需要認真地為此寫壹份自查報告。那麽大家知道正規的自查報告怎麽寫嗎?下面是我為大家整理的關於財務部門小金庫個人自查報告範文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

 財務部門小金庫個人自查報告1

 為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔2013〕7號)和省委辦公廳《關於轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。

 壹、自查自糾的範圍和內容

 (壹)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、***青團、婦聯等人民團體。

 (二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的`各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理範圍。重點是2012年以來各項小金庫資金的收支數額,以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

 小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

 二、單位自查自糾的方法和步驟

 (壹)動員部署(文件下發之日起至2013年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。

 (二)自查自糾(截至2013年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位於6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

 三、自查自糾的做法

 (壹)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

 (二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

 (三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立並公布舉報電話、箱,註意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

 四、自查自糾的結果

 (壹)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統壹核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

 (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

 (三)單位監管使用的票據由財務室統壹管理,各類票據均由財務室統壹到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。

 (四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。 通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

 財務部門小金庫個人自查報告2

 按照《鹹陽市地方稅務局關於繼續做好202x年治理?小金庫?工作的通知》(鹹地稅發〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現就在我局開展202x年?小金庫?專項治理工作情況總結報告如下:

 壹、高度重視、明確方案

 為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同誌擔任組長,紀檢組長賈豐源同誌擔任副組長,計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內容,確定自查範圍和重點,對我局?小金庫?的情況進行了全方位的詳查。

 二、自查情況匯總

 這次自查工作的重點是開展了對我局201x年?小金庫?治理工作的?回頭看?以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經紀律情況。

 1、無違規收費、罰款及攤派設立?小金庫?。我局收費項目為發票工本費收入,均按上級規定收取入賬並上繳市局,各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

 2、未發現用資產處置、出租收入設立?小金庫?。我局所有固定資產均納入縣局統壹管理,統壹核算;

 3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立?小金庫?;

 4、無虛列支出轉出資金設立?小金庫?;

 5、無以等非法票據騙取資金設立?小金庫?;

 6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立?小金庫?現象。

 此次自查,我局雖然沒有發現?小金庫?的現象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以後的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現象的發生,促進我局財務管理工作健康有序發展。

 財務部門小金庫個人自查報告3

 根據臨群組發20xx7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體幹部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定,並按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現將?五清?和?小金庫?專項清理情況匯報如下:

 壹、組織領導

 縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。

 二、認真開展自查

 壹是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規,掌握政策,明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

 三、自查結果

 1、領導幹部超面積辦公用房問題。經自查我局領導幹部辦公用房未發現超標情況,現我局領導幹部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規定要求。調離工作崗位的領導幹部沒有發現以明顯低於市場價格違規購買商品房問題。

 2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

 3、沒有領導幹部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。

 4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。

 5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅遊、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

 6、通過自查,縣糧食局嚴格執行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統壹核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬壹套,除會計賬內開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局201x年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設?小金庫?,無違反財經紀律現象,會計報表數字真實,內容完整。

 四、建章立制,建立長效機制

 局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員幹部廉潔自律,機關作風風清氣正。

?