當前位置:商標查詢大全網 - 會計培訓 - 固定資產抵銷會計分錄?

固定資產抵銷會計分錄?

根據妳的情況,我記得妳應該這樣做,因為妳是扣除貨款,所以妳應該把固定資產按現有價值入庫,然後在正常的會計處理中進行攤銷。具體會計分錄如下:

借:固定資產-卡車

22832*(1-17%)

固定資產-車床

609082

應付稅款

22832*17%

(普通稅不可抵扣)

貸款:

應收賬款-XX公司

(以上基金合並)

壹般的處理是這樣的。我希望它是正確的。如果有其他情況,條目可能會更改。

希望能幫到妳。如果有,那就忘了領養吧。