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- 借:其他應付款,貸:銀行存款。這個會計分錄是錯誤的。如果更正為借方:已付賬戶,貸方:銀行存款,如何更正?
借:其他應付款,貸:銀行存款。這個會計分錄是錯誤的。如果更正為借方:已付賬戶,貸方:銀行存款,如何更正?
原憑證同向紅色。
制作新的正確憑證。
原:借:其他應付款100貸:銀行存款100。
先核銷錯誤憑證:借:其他應付款-100貸:銀行存款-100。
再做對:借:已付賬戶100貸:銀行存款100。
還有什麽是付費賬戶?
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