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如何進行備用金核銷的會計分錄

員工因公出差借入備用金時,會計處理為,

借:其他應收款-員工、

貸:庫存現金。

出差回來報銷出差費用,會計處理是,

借:管理費用-差旅費,

銷售費用-差旅費、

貸:其他應收款-員工、

手頭現金(或借方)。