銀行賬號和會計賬號不符怎麽辦?當月的對賬單可以隨時補辦,每隔壹個月需要帶著賬戶的資料和手續到銀行櫃臺辦理。建議妳去櫃臺核對清楚賬目,找出差額原因,然後銷戶。
因為銀行記賬是“先收後入賬”,也就是說,銀行永遠不會把錢記在企業賬上,企業是“先入賬後付款”。
同時,銀行票據的兌換需要經過人民銀行的票據結算系統,這也需要時間。所以銀行和企業的賬不完全壹致很正常。
可能會有未結清的賬戶,銀行會進行對賬單,編制銀行余額調節表。如果銀行已支付,企業未支付的企業將被扣除,如果銀行已收到,企業將添加。
企業交了銀行沒交的,銀行就減,企業收了,銀行就加。
公司的期初會計怎麽做?有什麽證件辦理什麽戶口?
妳不太懂培訓公司的會計怎麽做。我理解的會計應該按照服務業的會計來做。
會計賬面錢數怎麽算?先把妳做的所有憑證作廢,把賬套恢復到妳接手工作前的狀態,把賬頁打印出來,最好打印出來兩份,壹份備份,壹份對賬。然後,把之前會計做的調整後的憑證挑出來,最好打印出來,看看銀行賬戶的賬面余額和去掉這些憑證後的實際余額相差多少。第三,把妳手裏所有沒有記錄的文件壹個壹個記錄下來,看銀行賬戶。最後,把妳做的憑證和前任會計所謂的調整憑證對比壹下,看看有沒有不壹致的地方;
完成上述工作後,無論銀行賬戶是否正確,妳都要向妳的會計主管匯報,說明清理的原因,說明妳對賬的結果。如果差額大,銀行存款不足,壹定要找主管要求前會計重新交接工作~ ~
另外提醒大家在清理賬目的時候註意保存好必要的證據,避免到時候責任不清。~祝妳工作順利
公司支付員工9000元工傷賠償如何做賬?記賬憑證裏的摘要寫著:支付員工的工傷費用。
借:應付職工薪酬-職工福利費9000。
信用:現金9000
去銀行拿65438+萬現金回公司。去銀行拿65438+萬現金回公司。
銀行存款減少10W,庫存現金增加10W,都是資產科目。
所以會計分錄是
庫存借入現金100000
貸款銀行存款100000
請教會計專家——銀行賬本多實際少的賬怎麽處理!很復雜,而且是復雜的核算過程。恐怕三言兩語說不清楚,因為這涉及到次年的營業執照年檢。
剛來壹家公司做財務,但是之前會計沒有做銀行貸款,導致銀行賬戶沒有對上,怎麽辦?上個月做了銀行余額調節表,把銀行貸款放到這個月的賬上是可以的。