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之前的會計沒有交接。

很多人都遇到過這種情況。我建議妳:1。核對財務賬中的總賬和明細賬,看賬賬是否相符!(如果不符,就按照每天的憑證壹張壹張地檢查,然後把這些問題整理成報告,報老板簽字備案。) 2.組織倉庫部門月底盤點壹下妳們公司的庫存,看看賬差多少!然後把實際存貨、總賬余額、明細賬余額匯總成報表,寫出存貨損失(收益)處理報告,請老板簽字後再進行賬務處理;(老板簽字明確責任!)