審計就是發現問題,解決問題。是壹般公司會設置審計職位的。審計最終是要對企業的財務報表發表意見的,那麽拿到了財務報表之後,用眼睛死命盯著看,肯定是發現不了問題的。於是便出現了審計的?七種武器?:詢問、觀察、檢查、函證、重新計算、重新執行、分析程序。
會計事務所的審計部主要負責以下工作:
1、首先根據對風險的評價,制定審計計劃;
2、根據審計計劃,執行控制測試(如必要)。控制測試涉及的資料及相關崗位包括但不限於財務部人員;
3、根據控制測試的結果,制定/修訂實質性測試的具體計劃;
4、執行具體的實質性測試;
5、完成現場審計,並就初步審計情況與公司的管理層、治理層進行溝通;
6、完成審計報告草樣;
7、內部3級審核程序
8、向被審計單位發出審計報告征求意見稿。如被審計單位同意改征求意見稿,簽字、蓋章確認,並同時簽署壹系列聲明書。
9、最後,發出審計報告。
財務審計分類:
運作審計(作業審計):檢討組織的運作程序及方法以評估其效率及效益。
履行審計(遵行審計):評估組織是否遵守由更高權力機構所訂的程序、守則或規條。
財務報表審計:評估企業或團體的財務報表是否根據公認會計準則編制,壹般由獨立會計師進行。
信息科技審計:評估企業或機構的信息系統的安全性,完整性、系統可靠性及壹致性。
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