涉及所有條款的審計;
可以,就數人和天;
如果通審申請三個系統,需要單獨計算(如果是單個系統,只計算單個系統的審計時間,以審計計劃為準)
⑵質量管理體系第三方認證審核第壹階段和第二階段有什麽區別?
QMS的第壹階段是文件審查,壹般是非現場的,相當於預審。如果在審核過程中發現了什麽點,可以進行整改,而第二階段是正式審核。如果發現問題,屬於不符合項,需要納入報告,需要委員會整改。
(3)質量管理體系審核的兩階段現場審核包括哪些階段?
第壹,審計的開始
(1)指定審計組長。
(2)確定審核的目的、範圍和準則。審核準則作為確定符合性的基礎,可包括適用的指南、程序、標準、法律法規、管理體系要求、合同要求或行業規範。審核目的由審核委托人確定,審核範圍和準則由審核委托人和審核組長確定。審核的目的、範圍和準則的任何改變應得到原審核方的同意。
(3)要確定審計的可行性,就要確定審計的可行性。當審核不可行時,應在與被審核方協商後,向審核委托方提出替代方案。
(4)選擇審核組在明確可行的情況下,應選擇審核組,選擇審核組時要考慮達到審核目的所需的能力。選擇審核小組如果審核小組中的審核員不完全具備審核所需的知識和技能,他們可以由技術專家來滿足。技術專家應在審核員的指導下工作。審核小組中的實習審核員不應在沒有指導或幫助的情況下進行審核。
(5)與被審核方建立初步聯系。
二、實施文件審查
三、現場審核的準備
(1)準備審計計劃。審核組長應準備壹份審核計劃。
(2)審核小組的工作分配
(3)編寫工作文件
第四,實施現場審計
(1)召開首次會議首次會議由審核組長主持。第壹次會議的目的是確認審核計劃,簡要介紹如何實施審核活動,確認溝通渠道,並為被審核方提供提問的機會。
(2)審計中的溝通
(3)信息的收集與核實只有可核實的信息才能作為審計證據。審核證據應予以記錄。審計證據是不確定的。收集信息的方法包括:訪談、觀察活動和查閱文件。
(4)形成審核發現的審核組應對照審核準則評價審核證據以形成審核發現,並根據需要在審核的適當階段與被審核方* * *壹起評審審核發現。
(5)準備審計結論審計組應當對審計過程中收集的審計發現和其他適當的信息進行評審,並就審計結論達成壹致意見。
(6)召開末次會議末次會議由審核組長主持,以被審核方能夠理解和認同的方式提出審核發現和結論。如不能解決,應將所有意見記錄在案。
⑷ISO9001審計的兩個階段是什麽?
審計目的不同。
1
第壹階段審計的目的是:
A
驗證組織環境管理體系的策劃是否有效,以決定第二階段是否可用。
審計的條件;
B
,了解組織的基本情況,確定第二階段審核的重點,為第二階段審核做準備。
計劃準備;
2
第二階段審核的目的是驗證組織的環境管理體系是否按計劃實施。
施,實施是否有效,是否符合
ISO14001
標準要求來決定是否
CQC
推薦認證和註冊。
第二,審計的內容不同。
1
,第壹階段的審計內容:
A
文件評審:評審組織的環境管理體系文件和
ISO14001
標準和法律法規
符合;
B
法律法規符合性審核:審核組織的法律法規符合性信息,主要包括環境。
影響評估報告,
三同時竣工驗收報告、
由當地環境保護部門簽發,不受環境保護局管轄。
罰款證明(系統運行期間)
、水汽聲學監測報告(附
軍事委員會(Committee of Military Affairs)
最受認可的測量標誌
新的監測報告)
、排汙許可證等。;
C
環境因素識別和重要環境因素評價有效性的初步評價:主要通過現場調整。
檢查組織是否遺漏了重要的環境因素;
D
內部審核有效性的初步審查:所有部門和要素至少審查了壹次,全部不符合。
制定糾正措施等。
E
確認是否進行了管理評審:只要求組織提供管理評審報告;
F
確認組織的所有重要環境因素都有相應的控制措施加以控制,並初步
了解控制措施的基本情況(如控制方法、控制效果等。)
;
G
,初步確定審計範圍;
H
審核組長認為應增加的審核內容。
2
第二階段審計的內容:第二階段審計的前提是第壹階段審計辦公室。
發出的不符合項必須制定糾正措施並有效實施後才能執行。
驗證公司的成立
和維護環境管理體系
ISO14001
符合標準。
第三,審計涉及不同的部門。
1
參與第壹階段審核的部門:
A
總經理或管理者代表:環境管理體系的總體策劃(策劃過程和方法)
和組織的基本情況)
、內部審核和管理評審。
B
現場調查,包括生產現場和倉庫(包括化學品倉庫)
鍋爐房,汙水處理部
管理電視臺,
廢氣控制裝置等。:
了解組織的基本情況、
確認是否有任何重要的環境因素留下。
泄漏和重要環境因素的控制措施;確認第二階段審核的要點等。
C
,系統規劃具體的管理部門,如
ISO14001
晉升委員會等。:文件審查,環境
初步評價環境因素識別和重要環境因素評價的有效性,以及法律法規的符合性審核。
5]體系認證第壹階段會審核哪些內容?
1.審核受審核方的三個體系文件;
2.評估受審核方的經營場所和現場的具體情況,以便雙方進行討論,確認第二階段審核的準備工作。
3.審核受審核方對標準要求的理解和實施,特別是對三個體系的關鍵績效或重要因素、過程、目標和運行的識別。
4.收集有關三個體系範圍和受審核方過程現場的必要信息,以及相關法律法規的要求和符合情況。
5.審查第二階段審核所需的資源分配,並就第二階段審核的細節達成壹致。
6.結合可能的重要因素,充分了解受審核方的三個體系和現場運行情況,為第二階段審核提供註意。
7.評價被審核組織是否策劃並實施了內部審核和管理評審,三個體系的實施程度是否能證明被審核組織已為第二階段審核做好準備。
[6]質量體系審核階段
1)進行審核策劃,編制年度審核計劃、年度計劃和實施計劃(審核組成員、審核準備、編制檢查表、確定審核準則和審核時間等。).
策劃不僅關乎質量,也關乎任何工作。
2)進行現場審核:到各個部門,根據準備好的文件進行現場審核,即現場評價。
現場審核的目的:尋找符合和不符合的證據。不管是符合還是不符合,都要記錄相關過程的證據,如果不符合,就要出具不符合報告。只有有大量符合標準的證據,才能證明系統運行良好。
3)應有正式的審計報告(包括總體情況、分數、有效性等。).證據應真實有效,最終糾正不符合項,並跟蹤糾正措施的實施情況。
壹次16949質量管理體系審核的階段和主要活動有哪些?
外部審計:
壹、審查方:
1,制定審計計劃,確定時間,審計人員,審計內容,審計記錄。
2.發布和分發審計計劃。
3.初次見面。
4、實施審計。
5.上次會議。
6.組織審計報告。
7.不符合項整改的跟蹤。
8.頒發或停用證書。
二、受審核方:
1.收到審核計劃後,準備好審核所需的相關資料(註意要有上次審核、管理評審和內部審核的記錄)。
2、確定評委會人員,可以組織培訓,要求掌握評委會應註意的問題。
3.接待審計人員。
4.組織相關人員召開第壹次會議。
5.陪審團。
6.組織相關人員召開末次會議。
7.糾正不符合項並保持記錄。
8.提交不符合項整改報告。
9.向審核員支付相關費用。
內部審計:
如外部審計的過程。
作為職業健康安全管理體系認證審核,第壹階段和第二階段審核的目的是什麽?
第壹階段審查體系文件的符合性和有效性,第二階段審查體系運行的有效性和符合性。
⑼iso 14001認證審核第壹階段與第二階段的區別。
壹階段復制主要是:
審查企業進攻產業環境體系的建立;
系統的規劃;
遵守法律法規;
文件系統;
資質確認;
重要環境因素的識別;
人員能力;
內部審計和管理評審;
等待
第二段是全條款審計,是根據標準要求,在壹段的基礎上進行的全條款審計。