妳這公司真不錯,預發下個月工資,牛
當月預發時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款/庫存現金等
到了下個月時,確認這筆工資和費用
借:管理費用/銷售費用/生產成本等
貸:應付職工薪酬
理想的話,以上兩筆分錄後,應付職工薪酬這科目為0,若實際情況有差額的話,再做差額調整了。
就這樣
希望我的回答對妳有所幫助