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財務審計崗位職責

財務審計的職責(編15)

隨著社會的不斷進步,崗位職責的頻率越來越高。任何工作職責都是責任、權力和義務的綜合體。要盡可能多的權力承擔多少責任,要盡可能多的權力履行多少責任。任何分離都會產生問題。相信很多朋友對制定崗位職責很苦惱。以下是我為妳收集的財務審計崗位職責。歡迎閱讀。我希望妳會喜歡它們。

財務審計崗位職責1 1。掌握審計、財務相關專業知識,熟悉財務、審計政策;

2.解決財務審計中復雜問題的能力;

3.具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能夠獨立組織和開展項目審計工作;

4、能有效指導低層人員的工作。

1.參與協助監督公司內部控制制度的健全性、可行性、有效性和執行情況,並提出建議;

2.參與並協助公司監察、審計體系的建設和完善以及部門的檔案管理;

3.參與組織公司的年度審計;

4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目牽頭和中型項目;

5.參與協助立即處理或限期整改各類違法違紀事項,並對相關責任人進行處罰;

6.完成領導臨時交辦的其他工作。

資格:

1,會計審計專業本科及以上學歷,具有中國會計師或審計師職稱以上證書,持有註冊會計師或註冊稅務師優先;

2.具有壹定的文案能力和語言表達能力,清晰的邏輯思維能力,良好的問題分析和問題解決能力;熟練使用計算機及相關專業軟件;

3.有房地產開發、企業內部審計或事務所審計經驗者優先;

4.具有良好的道德品質和職業聲譽,敏銳的洞察力和分析判斷能力,責任心強,嚴謹細致,工作態度正派積極。

1.參與協助監督公司內部控制制度的健全性、可行性、有效性和執行情況,並提出建議;

2.參與並協助公司監察、審計體系的建設和完善以及部門的檔案管理;

3.參與組織公司的年度審計;

4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目牽頭和中型項目;

5.參與協助立即處理或限期整改各類違法違紀事項,並對相關責任人進行處罰;

6.完成領導臨時交辦的其他工作。

資格:

1,大專及以上學歷,會計審計專業,具有中國會計師或審計師職稱以上證書,持有註冊會計師或註冊稅務師優先;

2.具有壹定的文案能力和語言表達能力,清晰的邏輯思維能力,良好的問題分析和問題解決能力;熟練使用計算機及相關專業軟件;

3.有房地產開發、企業內部審計或事務所審計經驗者優先;

4.具有良好的道德品質和職業聲譽,敏銳的洞察力和分析判斷能力,責任心強,嚴謹細致,工作態度正派積極;

5、能適應短期出差。

財務審計的職責2 1。全面負責酒類管理公司財務部的日常管理,參與制定公司財務制度,編制公司年度預算;

2.為總經理和酒店團隊提供財務支持、建議和專業意見,以實現酒店的最大利益。

3、監督工資基金計劃,審核工資和獎金的發放;

財務審計的職責3財務審計專家的職責

職責描述:

1.建立對公司經濟活動資金使用和管理過程的審計監控機制,對公司資金使用和管理過程采取預警措施;

2.審計財務收支和業務活動;

3.組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

4.根據管理層的安排,對必要崗位的人員進行離任審計;

5.對提高公司收益和減少虧損的事項提出管理建議。

要求:

1,財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;

2.8年以上相關工作經驗;

3.具有中國註冊會計師(CPA)、美國註冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他職業資格者優先;

4.有互聯網金融行業工作經驗者優先;

5.有美國上市經驗者優先。

財務審計專家職位

財務審計崗位職責4崗位信息

1,根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

2、負責所涉及的全部審計事項,提出意見和建議;

3.負責審核財務部相關人員因辭職而進行的離任審計工作,並移交審計工作;

4、負責公司財務收支和業務活動的系統內部審計監督;

5.做好相關審計資料的原始調查、收集、整理和歸檔工作,保守秘密,按規定保護企業合法權益;

6.對檢查中發現的財務風險進行預警並及時報告,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,督促財務部制定整改措施並做好合規工作。

要求:

1,熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專以上學歷,財務會計或審計專業。

2.持有會計師、審計師等初中級職稱,有商業地產、物業管理經驗者優先。

3.誠實,負責,穩重,細心,嚴謹,有責任心。

4.曾在具有壹定規模的公司擔任審計經理(主管),專業能力強。

5.熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,具備良好的內部控制知識。

財務審計職責5集團審計職責

工作職責:

1.對集團下屬的房地產、酒店、百貨、樓宇、物業管理公司進行財務收支審計、離任審計、經濟責任審計,提出改善管理、提高效率的建議。

2.審查和評價集團業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,並提出改進意見和建議。

3.對違反公司規定的行為和涉及重大風險控制的事項進行專項審計調查。

要求:

1.教育水平:金融、管理或經濟專業本科以上學歷。

2.工作經歷:

至少5年財務和審計工作經驗,有大型和主流房地產企業財務和內控審計及集團管控審計(多元化業務)經驗者優先。

3.年齡:30歲左右。

4.專業要求:熟悉房地產企業開發流程,熟練使用各類辦公軟件和財務軟件,熟悉企業內部審計工作。

5.溝通關系(內部/外部):

(1)品行良好,無不良嗜好,對工作有熱情,能承受壹定的工作壓力,善於溝通,工作嚴謹,有良好的職業道德和敬業精神,有原則,有責任心,有團隊精神,執行力好。

(2)勇於承擔具有挑戰性的工作,積極尋求各種不斷進步的學習資源,善於淘汰過時的觀念和方法,快速將知識轉化為新方法。

(3)致力於業務學習,總結經驗教訓,不斷改進工作方法和流程。

集團審計職位

財務審計崗位職責6崗位職責:

1,負責公司系統內財務收支和工程項目的專項審計;

2.根據上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金占用等情況進行專項審計;

3.梳理和完善業務流程和制度,評估公司內部控制制度;

4.負責公司大數據比對和管理人員,降低運營風險;

5.協助領導其他專項審計標準。

要求:

1,本科及以上學歷,財務或審計專業優先;

2.有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗者優先;

3.較強的溝通能力和書面表達能力。

財務審計崗位職責7崗位職責:

1,參與制定財務審計制度和流程;

2.根據公司財務工作安排,每季度對項目公司財務進行現場內部審計;

3.撰寫審計報告,總結分析審計發現,對重點問題提出優化建議並跟蹤整改落實情況;

4.及時整理和歸檔各種審計數據、記錄和報告。

資格:

1,會計或審計專業本科以上學歷,至少5年相關工作經驗;

2.至少中級會計師職稱以上,註冊會計師、註冊稅務師、註冊內部審計師優先;

3.具有內部審計或外部審計的實踐經驗,能夠獨立領導審計項目的實施;

4、熟悉會計、監理、審計、法律知識,良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

工作要求:

教育要求:學士學位

語言要求:無限制

年齡要求:不限

工作年限:不限

財務審計崗位職責8崗位說明書:

1.組織管理項目團隊,完成各類評估項目;

2.收集與資產評估相關的行業數據,維護公司的客戶資源;

3.培養和指導項目團隊成員。

工作要求:

1,資產評估、會計、機械設備專業,全日制本科及以上學歷;

2、三年以上資產評估機構工作經歷;

3.具有註冊資產評估師資格;

4.具有良好的學習能力、溝通能力和團隊合作能力,有責任心和事業心。

財務審計崗位職責9 1,財務管理與會計專業畢業,中級職稱優先;

2.英語六級,口語流利,能與國外客戶正常交流(包括郵件和面對面交流)。

3.有壹定的財稅經驗,如果有具體的涉外稅務經驗更好。

4.條件優秀者不受上述限制,可面試。

財務審計崗位職責10 1。實施內部財務費用審計,開展公司總部和子公司的財務和費用審計工作。

2.對子公司進行季度財務審計,包括但不限於運費和機票數據,並報告主要審計結果。

3.參與實施與營銷財務相關的專項審計。

4、負責所有涉及審計事項,編制內部審計報告,提出初步處理意見和建議。

5.負責收集、整理和歸檔相關審計資料的原始調查。

6.跟蹤審計中發現的整改情況,並分析和報告跟蹤結果。

7.協助外部審計師出具上市公司年度審計報告。

財務審計崗位職責11 1。監督酒店建立健全財務會計制度,檢查財務制度的執行情況,監督財務會計工作質量。

2.監督酒店建立健全財務管理制度,完善財務監督機制,檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度和遵守財經紀律的情況,監督財務活動的合法性。

3.審核酒店擬定的年度財務預決算方案、資金使用和調度方案、資金籌集、融資和投資方案、利潤分配或彌補虧損方案。

4.組織、計劃和管理公司稅務。

5.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門以及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系。

6.監督酒店產權改造、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和執行情況。

7、審核酒店財務報告,評估和報告其管理績效。* *與酒店總經理壹起負責財務報表和報告的質量。

8.與酒店總經理共同審批公司在規定限額內的經營、融資和投資(對外和對內)支出;在酒店授權範圍內負責貸款擔保事宜。

財務審計崗位職責12任職資格:

1,財務、審計、經濟管理及相關專業本科及以上學歷,中級會計師或註冊會計師職稱優先;

2.五年以上房地產金融或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團企業總部內部審計經驗者優先;

3.熟悉財稅法律法規、企業內部審計流程和公司財務管理流程;

4.對房地產管理中的各種問題有良好的判斷能力,對企業流程和內控管理體系的建立和維護有深刻的理解;

5.熟練使用辦公軟件,有較強的文字表達能力、判斷決策能力、溝通協調能力、計劃執行能力,職業敏感度強,善於發現問題、解決問題;具有較強的學習能力和良好的邏輯思維能力;

6.認同公司的企業文化,誠實正直,責任心強,敢於堅持原則,具有良好的職業道德。

工作職責:

1,根據部門制定的年度計劃,針對不同的審計項目,編制具體的審計計劃;

2、根據審計計劃,負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿和審計報告;

3.監督集團下屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,出具財務管理、內部控制和風險管理等方面的管理建議;

4.跟蹤和監控審計後期的改進進度,協調公司內部控制制度和操作流程的制定、評價和改進,提高內部管理層面的控制有效性。

財務審計崗位職責13 1。嚴格執行公司的管理和會計制度,組織、財務審計和監督公司的費用報銷;

2.嚴格按照公司管理制度開具各種票據,使用印章;

3、稅務申報、整理、裝訂會計憑證和財務文件管理;

4.完成上級交辦的其他任務。具有會計從業資格和至少1年類似崗位工作經驗;

5.具備獨立處理審計及相關業務的能力;

財務審計崗位職責14崗位職責:

1.完善內部控制制度,監督檢查公司內部控制制度的執行情況;

2、根據公司年度審計計劃對公司的財務收支、專項資金的使用和核算,進行內部審計,檢查公司的資金和財務狀況;

3.配合外部機構對公司的年度審計和審計檢查;

4.完成公司交辦的其他任務。

二、工作要求

1,具有良好的分析和邏輯思維能力,優秀的職業判斷能力,較強的組織和溝通能力,原則性強,具有良好的職業素質和道德操守,良好的團隊合作精神;

2.熟悉會計準則,對內部控制、內部審計、業務流程以及風險和合規程序的審查有深刻的理解;

3.2年以上外審或內審工作經驗,年齡28-45歲;

4.經濟、法律事務、審計專業,本科以上學歷,有會計證。

財務審計崗位職責15崗位職責:

1,教育專業:財務審計相關專業,本科以上學歷,英語四級以上;

2.工作經驗:3年以上內控或財務管理經驗;有會計師事務所工作經驗和註冊會計師證書者優先;

3.良好的分析和總結能力,較強的溝通能力和學習能力。

4.工作細心,責任心強,服務意識強,有團隊合作精神。

資格:

1,評價公司各項制度的健全性和有效性,促進內控體系的完善;

2.定期進行風險評估,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,跟蹤改進情況;

3.定期評估公司業務流程的設計和運行情況,提出優化和改進建議;

4.持續關註關鍵業務領域的關鍵控制點,評估其業務控制的有效性;

5.定期出具內部控制檢查報告,及時向管理層報告重大內部控制缺陷;

6.負責內部控制培訓的宣傳,提高全體員工的內部控制意識和能力。