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請問,本月客房應計提固定資產361000,攤銷床上用品82600,綠化費46839,準備會計分錄。

客房本月應計提固定資產361000,應攤銷床上用品82600,應計提綠化費46839。會計分錄如下:

借:營業成本-固定資產折舊費用361000。

貸:累計折舊361000。

借方:營業成本-布草攤銷82,600。

貸款:低值易耗品82600

借方:管理費46839

貸方:預付賬戶46839