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我是會計,月底怎麽跟出納盤點現金?

妳好鵬鵬老師321在線解答很高興為妳服務,月底把報表的庫存現金科目做完,然後通知出納進行盤點(如果有內審那麽最好內審監盤)。如果有多個公司或者多個保險箱要進行盤點,先對不盤點的保險箱進行封存,然後開始盤點。讓出納把現金掏出來,然後按照面額分別統計張數,最後相加。然後再和您手上的報表的庫存現金數據核對,查找差異。如果沒有問題,則出納和妳在盤點單上簽字。希望能幫助到妳。